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内部审计
保监发[2007]26号关于印发《保险公司内部审计指引[试行]》的通知
皖粮财[2007]58号安徽省粮食局关于在全省粮食部门开展内部审计工作的通知
卫生部令第51号卫生系统内部审计工作规定
内部审计具体准则第21号内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
内部审计具体准则第22号内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客观性
内部审计具体准则第23号内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
内部审计具体准则第16号─风险管理审计
内部审计具体准则第24号内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理
内部审计具体准则第17号─重要性与审计风险
云南省内部审计条例[草案]
内部审计具体准则第18号─审计抽样
审会发[2005]30号关于批转《中国审计学会2005至2009年审计理论研究规划》的通知
内部审计具体准则第19号─内部审计质量控制
中内协发[2005]5号关于印发第三批内部审计具体准则的通知
内部审计具体准则第20号─人际关系
内部审计实务指南第1号内部审计实务指南第1号―建设项目内部审计
内部审计实务指南第2号内部审计实务指南第2号―物资采购审计
国家广播电影电视总局令第46号广播电影电视系统内部审计工作规定
交通部令2004年第12号交通行业内部审计工作规定
国务院国有资产监督管理委员会令第8号中央企业内部审计管理暂行办法
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