- 内部审计
- 保监发[2007]26号关于印发《保险公司内部审计指引[试行]》的通知
- 皖粮财[2007]58号安徽省粮食局关于在全省粮食部门开展内部审计工作的通知
- 卫生部令第51号卫生系统内部审计工作规定
- 内部审计具体准则第21号内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法
- 内部审计具体准则第22号内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客观性
- 内部审计具体准则第23号内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
- 内部审计具体准则第16号─风险管理审计
- 内部审计具体准则第24号内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理
- 内部审计具体准则第17号─重要性与审计风险
- 云南省内部审计条例[草案]
- 内部审计具体准则第18号─审计抽样
- 审会发[2005]30号关于批转《中国审计学会2005至2009年审计理论研究规划》的通知
- 内部审计具体准则第19号─内部审计质量控制
- 中内协发[2005]5号关于印发第三批内部审计具体准则的通知
- 内部审计具体准则第20号─人际关系
- 内部审计实务指南第1号内部审计实务指南第1号―建设项目内部审计
- 内部审计实务指南第2号内部审计实务指南第2号―物资采购审计
- 国家广播电影电视总局令第46号广播电影电视系统内部审计工作规定
- 交通部令2004年第12号交通行业内部审计工作规定
- 国务院国有资产监督管理委员会令第8号中央企业内部审计管理暂行办法
- 本类点击排行
- 内部审计具体准则第2号—审计通知书(05-05)
- 转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“(05-05)
- 内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评(05-05)
- 内部审计实务指南第2号―物资采购审计(05-05)
- 关于进一步明确《审计报告》文书格式及使用办法的(05-05)
- 关于印发《电力企业内部控制制度审计试行办法》的(05-05)
- 内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会(05-05)
- 内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客(05-05)
- 内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理(05-05)
- 内部审计具体准则第16号─风险管理审计(05-05)

