- 内部审计
- 铁审[1987]1332号铁路高等院校内部定期审计办法
- [87]教审字005号关于直属高等学校实行定期审计的暂行规定
- 国海审[87]743号国家海洋局定期审计的暂行办法
- 国家海洋局内部审计工作暂行规定
- 关于直属单位内部审计工作的暂行规定
- 关于制发建设银行内部稽核审计工作实施办法[试行]的通知
- 关于审计工作的暂行规定
- 本类点击排行
- 内部审计具体准则第2号—审计通知书(05-05)
- 转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“(05-05)
- 内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评(05-05)
- 内部审计实务指南第2号―物资采购审计(05-05)
- 关于印发《电力企业内部控制制度审计试行办法》的(05-05)
- 关于进一步明确《审计报告》文书格式及使用办法的(05-05)
- 内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会(05-05)
- 内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客(05-05)
- 内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理(05-05)
- 内部审计具体准则第16号─风险管理审计(05-05)


